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上思县志编纂委员会办公室2014年部门决算
发布时间:2015-10-15 11:45:00 

  

 

 

广西上思县志编纂委员会办公室

2014年部门决算

 

 

   

 

第一部分:上思县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:上思县志编纂委员会办公室2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:上思县志编纂委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 


第一部分:上思县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编写地方志书、地方综合年鉴;

(四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

(五)组织开发利用地方志资源。

二、部门决算单位构成

 

 

 

 


第二部分:

上思县志编纂委员会办公室2014年部门决算报表

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

107.11

一、一般公共服务

 63.64

其中:政府性基金

 

二、国防支出

 

二、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

三、事业收入

 

四、教育支出

 

四、经营收入

 

五、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

37.97

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

1.95

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

3.55

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.11

本年支出合计

 107.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

收入总计

107.11

支出总计

 107.11

 

         

 


 

表二:2014年度收入决算表

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

107.11

107.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

63.64

63.64

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

63.64

63.64

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

43.64

43.64

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

20

20

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.97

37.97

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27

27

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27

27

 

 

 

 

 

20808

抚恤

10.56

10.56

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

10.56

10.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.95

1.95

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.95

1.95

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


 

表三:2014年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

107.11

107.11

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

63.64

63.64

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

63.64

63.64

 

 

 

 

2010301

  行政运行

43.64

43.64

 

 

 

 

2010350

  事业运行

20

20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.97

37.97

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.42

0.42

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27

27

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27

27

 

 

 

 

20808

抚恤

10.56

10.56

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

10.56

10.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.95

1.95

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.95

1.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.55

3.55

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位:万元

   

支出

项目

决算数

项目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、公共预算财政拨款

107.11

一、一般公共服务

63.64

63.64

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

37.97

37.97

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

3.55

3.55

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.11

本年支出合计

107.11

107.11

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

一、公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

107.11

支出总计

107.11

107.11

 

 

 


 

 

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

107.11

107.11

 

201

一般公共服务支出

63.64

63.64

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

63.64

63.64

 

2010301

  行政运行

43.64

43.64

 

2010350

  事业运行

20

20

 

208

社会保障和就业支出

37.97

37.97

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.42

0.42

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

 

20805

行政事业单位离退休

27

27

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27

27

 

20808

抚恤

10.56

10.56

 

2080899

  其他优抚支出

10.56

10.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.95

1.95

 

21005

医疗保障

1.95

1.95

 

2100501

  行政单位医疗

1.95

1.95

 

221

住房保障支出

3.55

3.55

 

22102

住房改革支出

3.55

3.55

 

2210201

  住房公积金

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                单位:万元

项目

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

107.11

 

 

301

工资福利支出

39.61

 

 

30101

  基本工资

11.24

 

 

30102

  津贴补贴

28.37

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  社会保障缴费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

24.03

 

 

30201

  办公费

7.85

 

 

30202

  印刷费

2.19

 

 

30203

  咨询费

1.66

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

0.76

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.7

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

1.71

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

6.51

 

 

30216

  培训费

2.32

 

 

30217

  公务接待费

0.09

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30219

  装备购置费

 

 

 

30220

  工程建设费

 

 

 

30221

  作战费

 

 

 

30222

  军用油料费

 

 

 

30223

  军队其他运行维护费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.09

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.15

 

 

303

对个人和家庭的补助

43.47

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

27

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

10.56

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

2.36

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

3.55

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

21003

  专用设备购置

 

 

 

21007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  向国家银行借款付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表七:2014年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算表

                                                       单位:万元    

项目

预算数

决算数

合计

0.18

0.18

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务用车购置及运行维护费

0.09

0.09

其中:(1)公务用车购置

0.09

0.09

      2)公务用车运行维护费

 

 

3.公务接待费

0.09

0.09

 


 

 

 

 


 

表八:2014年度政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

107.11

107.11

107.11

 

 

201

一般公共服务支出

 

63.64

63.64

63.64

 

 

2010301

  行政运行

 

43.64

43.64

43.64

 

 

2010350

  事业运行

 

20

20

20

 

 

208

社会保障和就业支出

 

37.97

37.97

37.97

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

0.42

0.42

0.42

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

 

0.16

0.16

0.16

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

0.26

0.26

0.26

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

27

27

27

 

 

20808

抚恤

 

10.56

10.56

10.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

1.95

1.95

1.95

 

 

21005

医疗保障

 

1.95

1.95

1.95

 

 

221

住房保障支出

 

3.55

3.55

3.55

 

 

22102

住房改革支出

 

3.55

3.55

3.55

 

 

2210201

  住房公积金

 

3.55

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:

上思县志编纂委员办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计107.11万元。

1.财政一般公共服务拨款收入63.64万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入37.97万元,为本部门社会保障和就业支出费用。

3.财政拨款收入1.95万元,为本级医疗卫生与计划生育费用。

4.财政拨款收入3.55万元,为单位职工住房保障费支出

   (二)支出总计107.11万元。

1.一般公共服务支出63.64万元:主要用于行政运行43.64万元,事业运行20万元。

2.社会保障和就业支出37.97万元:主要用于财政对社会保险基金的补助0.42万元,财政对工伤保险基金补助0.16万元,财政对生育保险基金补助0.26万元,行政事业单位离退休27万元,抚恤补助10.56万元。

3.财政拨款医疗卫生和计划生育支出1.95万元:主要用于医疗保障费用

4.财政拨款住房保障支出3.55万元:主要用于住房改革公积金支出3.55万元。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

上思县志编纂委员会办公室2014 年度公共预算财政拨款支出107.11万元,其中:基本支出107.11万元。

1、一般公共服务支出63.64万元。

2、社会保障和就业支出37.97万元。

3、医疗卫生和计划生育支出1.95万元。

4、住房保障支出3.55万元。

三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,总支出0.18万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0.09万元,主要用于小车维护、下乡加油及外出采集资料费用。

2、公务用接待费支出0.09万元,主要用于接待上级来县检查工作时开支费用。

主办:上思县地方志编纂委员会办公室 联系地址:上思县民政路5路 邮编:535599 电话:0770-8512203